審計日誌
系統記錄會記錄用戶在日常使用系統時的各種動作,審計日誌提供了瀏覽這些操作的途徑,管理人員可以審計這些日誌作出分析。

| 標題 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| 記錄日期 | 操作發生的事件 | |
| 執行人 | 執行這項操作的用戶 | |
| 操作 | 執行的操作 | |
| 目標 | 操作的對象 | |
| 記錄 | 操作內容 | JSON 數據格式 |
| 詳細 | 操作內容 | 以表格形式展示操作內容,如果沒有則不展示 |
風險聲明與使用須知
Section titled “風險聲明與使用須知”為保障系統合規運行,本系統會記錄用戶在系統中的操作行為。請您在使用過程中注意以下事項:
- 敏感資訊風險
- 審計日誌可能包含公司敏感數據及內部員工的個人資訊。
- 如因權限管理不當導致的數據洩露、濫用或糾紛,本系統概不承擔責任。
- 導出與備份風險
- 系統支持審計日誌的導出與備份。
- 日誌一旦導出至系統外部,即不再受本系統保護,可能存在洩露風險。
- 導出的日誌檔案由用戶自行保管,用戶應對由此產生的安全事件自行負責。
- 記錄範圍限制
- 審計日誌由系統自動生成,用戶無法控制記錄的範圍或內容。
- 審計日誌不包含登錄記錄,如需登錄資訊請使用系統提供的其他安全審計功能。
- 請根據崗位和職責合理分配日誌訪問權限,避免無關人員獲取。
- 建議在導出日誌後採取加密儲存、訪問控制等安全措施。
- 不滿足訂閱等級的,如需調閱請管理員使用管理員信箱發送郵件申請,為保證數據安全我們僅允許登記的管理員信箱進行申請。