审计日志
系统记录会记录用户在日常使用系统时的各种动作,审计日志提供了浏览这些操作的途径,管理人员可以审计这些日志作出分析。

| 标题 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 记录日期 | 操作发生的事件 | |
| 执行人 | 执行这项操作的用户 | |
| 操作 | 执行的操作 | |
| 目标 | 操作的对象 | |
| 记录 | 操作内容 | JSON 数据格式 |
| 详细 | 操作内容 | 以表格形式展示操作内容,如果没有则不展示 |
风险声明与使用须知
Section titled “风险声明与使用须知”为保障系统合规运行,本系统会记录用户在系统中的操作行为。请您在使用过程中注意以下事项:
- 敏感信息风险
- 审计日志可能包含公司敏感数据及内部员工的个人信息。
- 如因权限管理不当导致的数据泄露、滥用或纠纷,本系统概不承担责任。
- 导出与备份风险
- 系统支持审计日志的导出与备份。
- 日志一旦导出至系统外部,即不再受本系统保护,可能存在泄露风险。
- 导出的日志文件由用户自行保管,用户应对由此产生的安全事件自行负责。
- 记录范围限制
- 审计日志由系统自动生成,用户无法控制记录的范围或内容。
- 审计日志不包含登录记录,如需登录信息请使用系统提供的其他安全审计功能。
- 请根据岗位和职责合理分配日志访问权限,避免无关人员获取。
- 建议在导出日志后采取加密存储、访问控制等安全措施。
- 不满足订阅等级的,如需调阅请管理员使用管理员邮箱发送邮件申请,为保证数据安全我们仅允许登记的管理员邮箱进行申请。