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審計日誌 🥇

用戶在日常使用系統時的各種動作均會被系統記錄,審計日誌提供了瀏覽這些操作的途徑,管理人員可以審計這些日誌作出分析。

功能入口及

公司 > 審計

訪問權限
  • AUDIT_READ

界面預覽

審計界面截圖

備註
  • 所有訂閱計劃在使用本系統時均會將操作歷史進行記錄。
  • 審計日誌會動態地將非核心功能的操作記錄歸入冷備份狀態,此時審計日誌將無法通過網頁查閱,您需要向我們提交調閱申請後 我們會提供相關數據。歸入冷備份是動態調整的,但通常來說只有超過6個月的數據才有可能觸發操作。
  • 我們建議對審計有要求或希望能隨時查閱的用戶按一定的時間計劃導出數據。

審計內容

標題說明備註
記錄日期操作發生的事件
執行人執行這項操作的用戶
操作執行的操作
目標操作的對象
記錄操作內容JSON 數據格式
詳細操作內容以表格形式展示操作內容,如果沒有則不展示

審計日誌風險聲明與使用須知

為保障系統合規運行,本系統會記錄用戶在系統中的操作行為。請您在使用過程中注意以下事項:

風險聲明

  1. 敏感資訊風險

    • 審計日誌可能包含公司敏感數據及內部員工的個人資訊。
    • 如因權限管理不當導致的數據洩露、濫用或糾紛,本系統概不承擔責任。
  2. 導出與備份風險

    • 系統支持審計日誌的導出與備份。
    • 日誌一旦導出至系統外部,即不再受本系統保護,可能存在洩露風險。
    • 導出的日誌檔案由用戶自行保管,用戶應對由此產生的安全事件自行負責。
  3. 記錄範圍限制

    • 審計日誌由系統自動生成,用戶無法控制記錄的範圍或內容。
    • 審計日誌不包含登錄記錄,如需登錄資訊請使用系統提供的其他安全審計功能。

使用須知

  1. 請根據崗位和職責合理分配日誌訪問權限,避免無關人員獲取。
  2. 建議在導出日誌後採取加密儲存、訪問控制等安全措施。