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审计日志 🥇

用户在日常使用系统时的各种动作均会被系统记录,审计日志提供了浏览这些操作的途径,管理人员可以审计这些日志作出分析。

功能入口及

公司 > 审计

访问权限
  • AUDIT_READ

界面预览

审计界面截图

备注
  • 所有订阅计划在使用本系统时均会将操作历史进行记录。
  • 审计日志会动态地将非核心功能的操作记录归入冷备份状态,此时审计日志将无法通过网页查阅,您需要向我们提交调阅申请后 我们会提供相关数据。归入冷备份是动态调整的,但通常来说只有超过6个月的数据才有可能触发操作。
  • 我们建议对审计有要求或希望能随时查阅的用户按一定的时间计划导出数据。

审计内容

标题说明备注
记录日期操作发生的事件
执行人执行这项操作的用户
操作执行的操作
目标操作的对象
记录操作内容JSON 数据格式
详细操作内容以表格形式展示操作内容,如果没有则不展示

审计日志风险声明与使用须知

为保障系统合规运行,本系统会记录用户在系统中的操作行为。请您在使用过程中注意以下事项:

风险声明

  1. 敏感信息风险

    • 审计日志可能包含公司敏感数据及内部员工的个人信息。
    • 如因权限管理不当导致的数据泄露、滥用或纠纷,本系统概不承担责任。
  2. 导出与备份风险

    • 系统支持审计日志的导出与备份。
    • 日志一旦导出至系统外部,即不再受本系统保护,可能存在泄露风险。
    • 导出的日志文件由用户自行保管,用户应对由此产生的安全事件自行负责。
  3. 记录范围限制

    • 审计日志由系统自动生成,用户无法控制记录的范围或内容。
    • 审计日志不包含登录记录,如需登录信息请使用系统提供的其他安全审计功能。

使用须知

  1. 请根据岗位和职责合理分配日志访问权限,避免无关人员获取。
  2. 建议在导出日志后采取加密存储、访问控制等安全措施。